اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من أمازون

ما هي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من أمازون؟

تخدم اتفاقية ضريبة القيمة المضافة للبائعين في أمازون لتحديد ما إذا كان يمكن للسوق فرض ضريبة القيمة المضافة على التكاليف المتكبدة مثل رسوم البائع الشهرية وغيرها من خدمات أمازون، مثل إعلانات PPC.

حتى أكتوبر 2018، كانت جميع الفواتير الموجهة إلى رواد الأعمال من ألمانيا تصدر من أمازون لوكسمبورغ. إذا كان البائع في أمازون مسجلاً للضرائب في ألمانيا وكان قد أدخل أيضًا رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص به في Seller Central، كانت أمازون تصدر فاتورة صافية تشير إلى ما يسمى بإجراء التحويل العكسي. مع نقل مسؤولية ضريبة القيمة المضافة إلى البائع، تم أخذ ذلك في الاعتبار في الإقرار الضريبي المسبق لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا.

كجزء من إعادة هيكلة في أمازون، منذ أكتوبر 2018، بدأ العملاق الإلكتروني في إصدار الفواتير للخدمات المتعلقة بالإعلانات المدفوعة، أي حملات PPC، من خلال الشركات الفرعية المحلية للإعلانات في المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا، مع تحديد ضريبة القيمة المضافة.

ما تأثير إدخال رقم ضريبة القيمة المضافة على أمازون؟

بدون رقم ضريبة القيمة المضافة المسجل، تفرض أمازون ضريبة القيمة المضافة الألمانية بنسبة 19% على جميع خدماتها. في الوقت نفسه، يكون البائع ملزمًا بتحويل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19% إلى مكتب الضرائب. لا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مرتين.

مع رقم ضريبة القيمة المضافة المسجل، يتم تطبيق إجراء التحويل العكسي. بالنسبة للبائع عبر الإنترنت، يعني ذلك أنهم يعلنون ضريبة القيمة المضافة مباشرة إلى مكتب الضرائب الخاص بهم ويمكنهم تعويضها كضريبة مدخلة.

ما هي شروط اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من أمازون؟

من يمكنه استخدام اتفاقية ضريبة القيمة المضافة؟

إذا كان البائع عبر الإنترنت يدير عملاً في واحدة من الدول المذكورة أدناه ولديه رقم ضريبي من السلطة الضريبية في تلك الدولة، يمكنه تقديم هذا إلى أمازون عبر Seller Central وبالتالي إبرام اتفاقية ضريبة القيمة المضافة مع أمازون.

في أي دول يُسمح باستخدام اتفاقية ضريبة القيمة المضافة؟

تُقبل أرقام ضريبة القيمة المضافة من الدول التالية على أمازون:

  • تُقبل أرقام ضريبة القيمة المضافة من الدول التالية على أمازون: 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • المملكة المتحدة (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • ليختنشتاين (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • نيوزيلندا (رقم GST)
  • روسيا (رقم التسجيل الحكومي)
  • سويسرا (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • أستراليا (رقم الأعمال الأسترالي)
  • تايوان (رقم الأعمال الموحد)
  • صربيا (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • ألبانيا (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • بيلاروس (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • المملكة العربية السعودية (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • الإمارات العربية المتحدة (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • تركيا (رقم التعريف الضريبي، VKN)
  • كوريا الجنوبية (رقم تسجيل الأعمال)
  • كيبك (رقم ضريبة المبيعات في كيبك)
  • تركيا (رقم التعريف الضريبي التركي)
  • جنوب أفريقيا (رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة)
  • الهند (رقم ضريبة السلع والخدمات)

{“queries”:[“What requirements must the retailer meet to be able to use the VAT agreement?”]}

قبل تقديم رقم الضريبة، يجب على البائع التحقق من أنهم يوافقون على الشروط المعمول بها في أمازون وتأكيد ذلك. إذا كانت المعلومات غير صحيحة، فهناك حتى خطر أن تقوم أمازون بتعليق الحساب مؤقتًا حتى يتم مراجعة الأمر.

  • رقم الضريبة الذي يدخله البائع في Seller Central ينتمي إلى العمل الذي يديره البائع والذي يحقق المبيعات على أمازون.
  • جميع المعاملات في حساب البائع هي معاملات تجارية للشركة.
  • رقم الضريبة وجميع المعلومات الأخرى المقدمة عن العمل صحيحة ودقيقة ومحدثة. في حالة حدوث تغيير، يجب تحديث المعلومات على الفور.
  • جميع المعلومات، بما في ذلك رقم الضريبة، يتم جمعها ومعالجتها وإدارتها وفقًا لشروط اتفاقية حلول الأعمال لخدمات أمازون أوروبا وسياسة الخصوصية.
  • تحذير: تحتفظ أمازون بالحق في طلب معلومات إضافية للتحقق من صحة معلومات حساب البائع، بما في ذلك رقم الضريبة. يجب تقديم هذه المعلومات عند الطلب من أمازون.
  • تحتفظ أمازون بالحق في فرض جميع مبالغ ضريبة القيمة المضافة المطبقة وغير المحصلة إذا كان رقم الضريبة المقدم غير صالح. يجب منح الحق غير القابل للإلغاء لعملاق الإنترنت في خصم هذه المبالغ غير المحصلة من بطاقة ائتمان البائع.

{“queries”:[“Amazon fees subject to VAT in Germany”]}

اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018، تصدر أمازون جميع الفواتير لخدمات الإعلانات المدفوعة، أي حملات الدفع لكل نقرة، من خلال الشركات الفرعية المحلية للإعلانات. وهذه هي:

  • أمازون أونلاين المملكة المتحدة المحدودة
  • أمازون أونلاين ألمانيا GmbH
  • أمازون أونلاين فرنسا SAS
  • أمازون أونلاين إسبانيا S.L.U.
  • وأمازون أونلاين إيطاليا S.r.l.

هذا يعني أنه يجب على البائعين عبر الإنترنت من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا دفع ضريبة القيمة المضافة المحلية لأمازون.

من خلال إكمال اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، سيتم أيضًا فرض معدلات الضرائب المطبقة في البلدان المعنية.

{“queries”:[“What does this look like in practice?”]}

خدمات الدفع لكل نقرة على Amazon.de

إذا قام بائع من ألمانيا بحجز حملة إعلانات على Amazon.de، فسيتم فرضها من قبل أمازون أونلاين ألمانيا GmbH من ألمانيا مع 19% ضريبة قيمة مضافة.

خدمات الدفع لكل نقرة على الأسواق الأخرى

ومع ذلك، إذا قام بحجز حملة على Amazon.es، فستفرض الخدمة من قبل أمازون أونلاين إسبانيا S.L.U. بنسبة 0% ضريبة قيمة مضافة. يجب على البائع لذلك بدء إجراء التحويل العكسي.

تنبيه: عندما يتعلق الأمر بالفوترة، فإن موقع المكتب المسجل للبائع هو الحاسم. إذا كان لدى البائع الألماني رقم ضريبة، على سبيل المثال، في إسبانيا، فسيتم دائمًا إصدار الفاتورة إلى المكتب المسجل ورقم ضريبة القيمة المضافة المقابل – أي في ألمانيا. لذلك، لا توجد التزامات تقرير إضافية في إسبانيا بسبب تكاليف الإعلانات المتكبدة على Amazon.es.

{“queries”:[“Is there sales tax on Amazon FBA?”]}

تلبية الطلبات بواسطة أمازون (FBA) هي خدمة يتم فرض رسوم عليها من قبل أمازون لوكسمبورغ. بالنسبة للبائع الألماني، فهذا يعني أنه لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم FBA. ينطبق هنا إجراء التحويل العكسي.

بالنسبة للبضائع التي تم شحنها عبر FBA، يجب على البائع فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتري. في هذه الحالة، لا ينطبق موقع مستودع الشحن الذي تم منه إرسال البضائع؛ بل إن مكان التوريد، وهو بلد المشتري، هو ما يهم.

كيف يمكنني تقديم رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بي لأغراض ضريبة القيمة المضافة؟

كيفية تقديم رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك إلى أمازون:

  • تسجيل الدخول إلى Seller Central
  • انقر على “معلومات الحساب” تحت الإعدادات
  • انقر على “رقم ضريبة القيمة المضافة” في قسم معلومات الضرائب
  • انقر على “إضافة رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة”
  • اختر ألمانيا من قائمة الدول
  • أضف رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك
  • اختر عنوانًا أو أضف عنوانًا جديدًا
  • انقر على الرابط الخاص باتفاقية تسجيل الضريبة لقراءة الشروط
  • انقر على “إضافة رقم ضريبة القيمة المضافة”