Amazon VAT契約
Amazon VAT契約とは何ですか?
Amazonの販売者向けのVAT契約は、マーケットプレイスが月額販売者料金やPPC広告などの他のAmazonサービスに対して、VATをどのように、またどれだけ請求できるかを決定するためのものです。
2018年10月まで、ドイツの企業へのすべての請求書はAmazonルクセンブルクによって発行されていました。Amazonの販売者がドイツで税務登録されており、Seller CentralにVAT IDを入力していた場合、Amazonはいわゆる逆課税手続きに言及したネット請求書を発行しました。VATの負担が販売者に移転されることで、これはドイツのVAT前払申告に考慮されました。
2018年10月以降、Amazonの再構築の一環として、オンライン大手は、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアの現地広告子会社を通じて、指定されたVATを伴うスポンサー広告、つまりPPCキャンペーンに関連するサービスの請求書を発行しています。
VAT IDを入力することはAmazonにどのような影響を与えますか
登録されたVAT IDがない場合、Amazonはすべてのサービスに対して19%のドイツVATを請求します。同時に、販売者は19%のVATを税務署に納付する義務があります。二重に支払ったVATの返金は請求できません。
登録されたVAT IDがある場合、逆課税手続きが適用されます。オンライン販売者にとって、これはVATを直接税務署に申告し、仕入税として相殺できることを意味します。
AmazonのVAT契約条件は何ですか
誰がVAT契約を利用できますか
オンライン販売者が以下に示す国のいずれかでビジネスを運営し、その国の税務当局から税番号を取得している場合、Seller Centralを通じてこれをAmazonに提出することで、AmazonとのVAT契約を締結することができます。
どの国でVAT契約の利用が許可されていますか
Amazonでは以下の国のVAT番号が受け入れられています:
- 欧州連合の27の加盟国(VAT識別番号)
- イギリス(VAT識別番号)
- リヒテンシュタイン(VAT識別番号)
- ニュージーランド(GST番号)
- ロシア(国家登録番号)
- スイス(VAT識別番号)
- オーストラリア(オーストラリアビジネス番号)
- 台湾(統一企業番号)
- セルビア(VAT識別番号)
- アルバニア(VAT識別番号)
- ベラルーシ(VAT識別番号)
- サウジアラビア(VAT識別番号)
- アラブ首長国連邦(VAT識別番号)
- トルコ(税識別番号、VKN)
- 韓国(事業登録番号)
- ケベック(ケベック売上税番号)
- トルコ(トルコ税識別番号)
- 南アフリカ(VAT識別番号)
- インド(物品サービス税ID)
小売業者がVAT契約を利用するためにはどのような要件を満たす必要がありますか
税番号を提出する前に、販売者は適用されるAmazonの条件に同意することを確認し、これを確認する必要があります。情報が不正確な場合、Amazonが問題が確認されるまでアカウントを一時的に停止するリスクもあります。
- 販売者がSeller Centralに入力する税番号は、販売者が運営するビジネスに属し、そこからAmazonで販売を行います。
- 販売者アカウントのすべての取引は、会社のビジネス取引です。
- 税番号およびビジネスに関するその他の提供された情報は、真実であり、正確で、最新のものでなければなりません。変更があった場合、情報は直ちに更新する必要があります。
- 税番号を含むすべての情報は、Amazon Services Europe Business Solutions Agreementおよびプライバシーポリシーの条件に従って収集、処理、管理されます。
- 警告:Amazonは、税番号を含む販売者アカウント情報の有効性を確認するために追加情報を要求する権利を留保します。この情報は、Amazonの要求に応じて提供しなければなりません。
- 提供された税番号が無効な場合、Amazonはすべての適用される未収のVAT額を請求する権利を留保します。これらの未収VAT額を販売者のクレジットカードに請求する不可逆的な権利をオンライン大手に付与しなければなりません。
ドイツでVATの対象となるAmazonの手数料はどれですか
2018年10月1日以降、Amazonはすべての請求書をスポンサー広告、つまりPPCキャンペーンに関連するサービスについて、現地広告子会社を通じて発行しています。これらは:
- Amazon Online UK Limited
- Amazon Online Germany GmbH
- Amazon Online France SAS
- Amazon Online Spain S.L.U.
- およびAmazon Online Italy S.r.l.
これは、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアのオンライン販売者は、Amazonによって現地のVATを請求されなければならないことを意味します。
VAT契約を完了することで、それぞれの国で適用される税率も請求されます。
これは実際にはどのようになりますか
Amazon.deのPPCサービス
ドイツの販売者がAmazon.deで広告キャンペーンを予約すると、Amazon Online Germany GmbHから19%のVATが請求されます。
他のマーケットプレイスのPPCサービス
しかし、彼がAmazon.esでキャンペーンを予約した場合、サービスはAmazon Online Spain S.L.U.によって0%のVATで請求されます。したがって、販売者は逆課税手続きを開始する必要があります
注意: 請求書に関しては、販売者の登録事務所の所在地が決定的です。たとえば、ドイツの販売者がスペインに税番号を持っている場合、請求書は常に登録事務所と対応するVAT ID番号、つまりドイツに発行されます。したがって、Amazon.esで発生した広告費用により、スペインでの追加報告義務はありません
Amazon FBAに売上税はありますか
アマゾンによるフルフィルメント (FBA) は、アマゾン・ルクセンブルクによって請求されるサービスです。ドイツの販売者にとって、これはFBA手数料にVATが課されないことを意味します。ここでは逆課税手続きが適用されます。
FBAを通じて出荷された商品については、販売者は購入者にVATを請求する必要があります。この場合、商品の発送元である倉庫の所在地は適用されず、代わりに供給地、つまり購入者の国が関連します
Amazon VAT番号をVAT目的でどのように提出できますか
VAT IDをAmazonに提出する方法:
- Amazon Seller Centralにログインします
- 設定の下にある「アカウント情報」をクリックします
- 「税務情報」セクションで「VAT ID」をクリックします
- 「VAT識別番号を追加」をクリックします
- 国のリストからドイツを選択します
- VAT IDを追加します
- 住所を選択するか、新しい住所を追加します
- リンクをクリックして税務登録契約の条件を読みます
- 「VAT ID」をクリックします