VAT డిజిటల్ ప్యాకేజీ – మీరు దృష్టి పెట్టాల్సిన విషయాలు
2021 జూలై 1 నుండి, క్రాస్-బోర్డర్ వాణిజ్యానికి కొత్త అవసరాలు మరియు నియమాలు వర్తిస్తాయి. VAT డిజిటల్ ప్యాకేజీగా కూడా పిలువబడే ఈ EU సంస్కరణ, ఇతర EU సభ్య రాష్ట్రాలలో వినియోగదారులకు ఉత్పత్తులు అమ్ముతున్న అన్ని ఆన్లైన్ రిటైలర్లపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ సంస్కరణ కారణంగా పన్ను మరియు కస్టమ్స్ ప్రక్రియలు మరింత క్లిష్టంగా మారాయి, రిటైలర్లకు కొత్త సవాళ్లను అందిస్తున్నాయి.
ప్రారంభంలో ఉపశమనం కోసం ఉద్దేశించబడిన, Amazon విక్రేతలు లేదా Amazon నిర్మాణాలను ఉపయోగిస్తున్న వారు FBA, పాన్-EU, లేదా CEE ఇప్పుడు వారు ఎదుర్కొనేందుకు కష్టంగా భావించే ముఖ్యమైన చట్టపరమైన మార్పులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఏమి మారింది? Amazon గోదామును ఉపయోగించినప్పుడు వారు ఏమి పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి? మరియు వారు ఇప్పుడు ఎలా స్పందించాలి? మేము ఈ విషయంపై స్పష్టత ఇస్తాము.
eClear AG యూరోప్లో క్రాస్-బోర్డర్ వాణిజ్యానికి పన్ను క్లియరింగ్ కోసం ఏకైక చెల్లింపు సేవా ప్రదాత. ఈ ప్రముఖ పన్ను సాంకేతిక సంస్థ, తన Full-Serviceా పరిష్కారం “ClearVAT” ద్వారా క్రాస్-బోర్డర్ B2C లావాదేవీలకు VAT బాధ్యతలను పూర్తిగా నిర్వహిస్తుంది. eClear పరిష్కారాల ద్వారా, e-కామర్స్లో అన్ని పన్ను, కస్టమ్స్, మరియు చెల్లింపు ప్రక్రియలు ఆటోమేటెడ్ మరియు ముఖ్యంగా సరళీకృతం చేయబడ్డాయి. మరింత సమాచారం కోసం, సందర్శించండి: eclear.com/de.
డెలివరీ థ్రెషోల్డ్, OSS, మరియు పన్ను రేట్లు
Amazon అమ్మకాలకు సంబంధించి, EU సంస్కరణ కారణంగా ఒక ముఖ్యమైన మార్పు డెలివరీ థ్రెషోల్డ్ను తగ్గించడం. జూలై 1 నుండి, ముగింపు వినియోగదారులకు అన్ని EU క్రాస్-బోర్డర్ అమ్మకాలకు కేవలం 10,000 యూరోల డెలివరీ థ్రెషోల్డ్ వర్తిస్తుంది. ఈ మొత్తం మించిపోయినప్పుడు, విక్రేత సంబంధిత దేశంలో VATకు బాధ్యత వహిస్తాడు. విక్రేతలు సంబంధిత దేశంలో నమోదు చేసుకోవాలి, అక్కడ ప్రస్తుత మరియు సరైన పన్ను రేట్లను వర్తింపజేయాలి మరియు స్థానిక అధికారులకు VAT చెల్లించాలి. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన One-Stop-Shop (OSS) ద్వారా సంబంధిత కాగితపు కష్టాన్ని తగ్గించడానికి ఉద్దేశించబడింది.
OSS యూరోప్లో సంబంధిత పన్ను అధికారుల ద్వారా అందించబడుతుంది. జర్మనీలో, OSS ప్రక్రియను ఫెడరల్ సెంట్రల్ టాక్స్ ఆఫీస్ (BZSt) అందిస్తుంది. ఈ సంప్రదింపు పాయింట్ ద్వారా రిటైలర్లు యూరోపియన్ యూనియన్లోని అన్ని అమ్మకాలను కేంద్రీకృతంగా కేవలం ఒక EU సభ్య రాష్ట్రంలో (27లో కాదు!) ప్రకటించవచ్చు మరియు చెల్లించవచ్చు. ఈ ఒక్క ప్రకటనలో అన్ని వస్తువుల అమ్మకాలు, వ్యక్తిగత సభ్య రాష్ట్రాల ద్వారా విభజించబడినవి, మరియు ఆ అమ్మకాలపై ఏర్పడిన VATను కలిగి ఉంటుంది. ఫలితంగా ఏర్పడిన VAT బాధ్యతను కూడా ఈ ఒక్క సంప్రదింపు పాయింట్కు కేంద్రీకృతంగా చెల్లించాలి.
OSS ప్రత్యేక సందర్భాలు
Amazon FBA ప్రోగ్రామ్ను ఉపయోగించినప్పుడు ప్రత్యేక సందర్భాలు ఏర్పడవచ్చు, ఎందుకంటే వస్తువులు విక్రేత స్థాపన దేశం వెలుపల నిల్వ చేయబడవచ్చు. మేము వాటిలో మూడు ప్రత్యేకంగా వివరించాము:
1. గోదాము మరియు కస్టమర్ ఒకే దేశంలో, విక్రేత మరో దేశంలో
కొలొన్లో ఉన్న జర్మన్ విక్రేత మైసర్, Amazon ద్వారా కండువులు అమ్ముతున్నాడు. పోలాండ్ నుండి ఒక కస్టమర్ తన జర్మన్ ఆన్లైన్ షాపు నుండి ఒక కండువును ఆర్డర్ చేస్తాడు. అతను FBA ప్రోగ్రామ్ను ఉపయోగిస్తున్నందున, అతని ఇన్వెంటరీలో భాగం పోలాండ్లోని ఒక గోదాములో నిల్వ చేయబడింది, అక్కడ నుండి ఇప్పుడు పంపిణీ జరుగుతోంది. అందువల్ల డెలివరీ స్థానికంగా ఉంది, మరియు ఈ సందర్భంలో OSS ప్రక్రియను వర్తింపజేయాల్సిన అవసరం లేదు.
2. షాప్ మరియు కస్టమర్ ఒకే దేశంలో, గోదాము మరో దేశంలో
మరలా, మైసర్ నుండి డ్రెస్డెన్లోని కస్టమర్ ఒక కండువును ఆర్డర్ చేస్తాడు. ఇక్కడ కూడా, Amazon ఎప్పుడూ అత్యంత చిన్న షిప్పింగ్ మార్గాన్ని ఉపయోగిస్తుంది మరియు వస్తువులను జర్మనీలో నుండి కాకుండా, జర్మన్ సరిహద్దుకు సమీపంలో పోలాండ్లోని గోదాము నుండి పంపుతుంది. విక్రేత మరియు కస్టమర్ జర్మనీలో ఉన్నప్పటికీ, వస్తువుల డెలివరీ పోలాండ్ నుండి జరుగుతున్నందున OSS ప్రక్రియ వర్తిస్తుంది.
3. రెండు దేశాలలోని రెండు గోదాముల మధ్య బదిలీ
Amazon మైసర్ నుండి చాలా కండువులు ఫ్రాన్స్ నుండి ఆర్డర్ చేయబడుతున్నాయని నిర్ధారించింది. వ్యక్తిగత షిప్పింగ్ ఖర్చులు మరియు డెలివరీ సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి, మైసర్ యొక్క ఇన్వెంటరీలో భాగం ఫ్రాన్స్లో నిల్వ చేయబడింది. ఇది జర్మన్ గోదాము నుండి ఫ్రెంచ్ గోదాముకు బదిలీని కలిగి ఉంది. ఈ సందర్భంలో, OSS వర్తించదు, ఎందుకంటే ఇది అమ్మకపు ప్రక్రియ లేకుండా కేవలం అంతర్గత సముదాయమే.
సారాంశం
Amazon గోదాములను మరియు OSSను ఉపయోగించాలనుకునే Amazon విక్రేతలు భారీ అదనపు కష్టాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు, ఎందుకంటే వారు స్థానికంగా నమోదు చేసుకోవడం మరియు స్థానిక VAT రిటర్న్ సమర్పించడం కొనసాగించాల్సిన అవసరం మాత్రమే కాదు, కానీ అనేక ప్రత్యేక సందర్భాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. దురదృష్టవశాత్తు, కాగితపు అదనపు కష్టాన్ని తగ్గించడానికి హామీ ఇచ్చినది అన్ని విక్రేతలకు వర్తించదు.
అన్ని డెలివరీలకు ముఖ్యమైనది, గమ్య దేశం ఆధారంగా వస్తువుల సరైన పన్ను విధించడం. దీనికి, సరైన పన్ను రేట్లను వర్తింపజేయడం అత్యంత అవసరం. అయితే, ప్రత్యేక నియమాలు మరియు మినహాయింపుల విస్తృతతతో, ఇది సాధ్యం కాదు. EU-27 కోసం VAT రేట్లతో EU కమిషన్ ప్రచురించిన డేటాబేస్, ఉపశమనం అందించడానికి ఉద్దేశించబడింది, భాగంగా అసంపూర్ణ, తప్పులతో కూడినది మరియు నవీకరించబడలేదు. ఇది Amazon విక్రేతలకు పోటీ లోపాన్ని కలిగిస్తుంది, ఇది పన్ను రిటర్న్లు అసంపూర్ణంగా లేదా తప్పుగా ఉండటానికి దారితీస్తుంది.
Amazon యొక్క VCS VAT లెక్కింపు సేవను ఉపయోగించినప్పుడు జాగ్రత్త
ఇక్కడ ఉత్పత్తి యొక్క గ్రాస్ ధర మాత్రమే ఆర్థిక పత్రాలలో చూపబడుతుంది, డెలివరీ చేయబడుతున్న సంబంధిత దేశంలో VAT ID లేకపోతే. శుద్ధ లావాదేవీ డేటా నుండి, విక్రేతలు మరియు పన్ను సలహాదారులకు ఏ పన్ను రేటు వర్తించాల్సిందో నిర్ధారించడం చాలా కష్టం.
సమాధానాలు
విక్రేతలు మార్కెట్లో పోటీగా ఉండటానికి పన్ను విధానం మరియు దాని సవాళ్లతో తీవ్రంగా నిమగ్నమవ్వాలి. కానీ వారు భవిష్యత్తులో సరైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఏమి మారుస్తారు లేదా మారించాలి? విక్రేతలు ఇప్పుడు ఏ నియమాలు తమకు వర్తిస్తాయో మరియు పన్ను నియమాలను సరైన విధంగా ఎలా అమలు చేయాలో స్పష్టంగా చేయడం మొదటి మరియు అత్యంత ముఖ్యమైన దశ. Amazon విక్రేతలు దీనిని ప్రత్యేకంగా గమనించాలి.
వ్యక్తిగత విక్రేతలు దీనితో అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నందున, ఈ క్లిష్టమైన అంశంపై మద్దతు పొందడం లాభదాయకం. మొదటి సానుకూల దశ, పన్ను సలహాదారుడితో సంభాషణ జరపడం. వారు పన్ను విధానంలో కొత్త నియమాల వల్ల విక్రేత యొక్క Amazon వ్యాపారం ఎంత ప్రభావితమవుతుందో అంచనా వేయవచ్చు. దీనిపై ఆధారపడి, ఫలితంగా ఏర్పడిన నివేదిక బాధ్యతలను ఎలా నిర్వహించాలో మరియు ఇప్పుడు ఏ నమోదు అవసరమో పరిగణించాలి.
స్టాక్ టేకింగ్కు అదనంగా, సాంకేతిక పరిష్కారాలు ఉపశమనం అందించవచ్చు. కొత్త ప్రక్రియల కారణంగా సమాచార మరియు డేటా పరిమాణం పెరుగుతున్నందున, ఆటోమేషన్ ఎంపికలు దీర్ఘకాలికంగా ప్రక్రియలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మంచి ఎంపిక. ఉదాహరణకు, సరైన పన్ను రేట్లు మరియు మినహాయింపులను వ్యక్తిగత అంశాలకు ఆటోమేటిక్గా కేటాయించవచ్చు మరియు నిరంతరం నవీకరించవచ్చు. దీనికి ఉదాహరణగా, జర్మన్ VATని 19% నుండి 16% కు తాత్కాలికంగా తగ్గించడం, సాంకేతిక పరిష్కారాల ద్వారా ఆటోమేటిక్గా మరియు సరైన విధంగా కేటాయించబడింది.

eClear OSSను ఉపయోగించడానికి మరియు సరైన VAT రేట్లను యూరోప్ వ్యాప్తంగా వర్తింపజేయడానికి పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. Full-Serviceా పరిష్కారం OSS+ విక్రేతలకు One-Stop-Shop కు సమగ్ర కనెక్షన్. OSS+ క్లౌడ్ ఆధారంగా VAT సంబంధిత డేటా సేకరణ మరియు తయారీని నిర్వహిస్తుంది – ఏ సంఖ్యలో మార్కెట్ ప్లేస్లు మరియు షాపుల నుండి – మరియు బాధ్యత గల అధికారికి One-Stop-Shop కు ప్రకటనను ఆటోమేటిక్గా నిర్వహిస్తుంది. అదనంగా, ఎండ్-టు-ఎండ్ పరిష్కారం EU-27లో అన్ని క్రాస్-బోర్డర్ B2C లావాదేవీలకు వర్తించే VAT రేట్లను పన్ను-అనుకూలంగా వర్తింపజేయడానికి నిర్ధారిస్తుంది.
eClear VATRules అన్ని 27 EU దేశాల ఉత్పత్తుల కోసం VAT రేట్ల డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ 1 మిలియన్ పన్ను కోడ్లను 300,000 మినహాయింపులతో కలిగి ఉంది. పన్ను రేట్లు మరియు నియమాలు సంబంధిత ఉత్పత్తులు మరియు ఉత్పత్తి సమూహాలకు స్పష్టంగా కేటాయించబడ్డాయి. 14-అంకెల కోడ్ ఉపయోగించి, EUలో వర్తించే అన్ని మినహాయింపులు, తగ్గింపులు మరియు VAT నియమాలను పట్టించబడతాయి. నిరంతరం నవీకరించబడుతున్న పన్ను రేట్లు డిమాండ్ ప్రకారం ఆటోమేటిక్గా అందించబడతాయి, ఆర్డర్ ప్రక్రియలలో చేర్చబడతాయి మరియు తగిన విధంగా వర్తింపజేయబడతాయి.
అవసరంగా సవాలు
“పన్ను” మరియు “పన్ను విధానం” అనే అంశాలు మొదటి చూపులో అనేక అడ్డంకులను కలిగించవచ్చు, కానీ దీని మీద దీర్ఘకాలికంగా పెట్టుబడి పెట్టడం లాభదాయకం. పన్ను నివేదికలో వచ్చే ప్రయోజనాలతో పాటు, ఆప్టిమైజ్ చేసిన ప్రక్రియలు మార్జిన్ మరియు ధర విధానాలపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపిస్తాయి. అదనంగా, పన్ను సంబంధిత ప్రక్రియలకు సాంకేతిక మద్దతు మరియు సరైన పన్ను రేట్ల కేటాయించడం అదనపు దేశాలకు విస్తరించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. విక్రేతలు ఇప్పుడు ప్రక్రియలను ఆప్టిమైజ్ చేయడంలో పెట్టుబడి పెట్టే సమయం చివరకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
చిత్ర క్రెడిట్లు చిత్రాల క్రమంలో: ©maslakhatul – stock.adobe.com / © eClear / ©Irina Strelnikova – stock.adobe.com


